新闻资讯

NEWS

您现在的位置:首页 » 新闻资讯 » 集团新闻

金证股份2023年度财务报表及内部控制审计机构选聘方案公告

发布时间:2023-11-09 | 关注:1660

深圳市金证科技股份有限公司

2023年度财务报表及内部控制审计机构选聘方案公告

 

  一、项目概况

  本项目为2023年度财务报告及内部控制审计项目,采购人为深圳市金证科技股份有限公司,资金来源已落实。该项目已具备采购条件,现开展供应商公开竞争性谈判。

 

  二、采购内容

  (一)采购范围:深圳市金证科技股份有限公司2023年度财务报告及内部控制审计,其中被审计单位包括:股份公司本部及公司全资或控股子公司,以及本年度新增的控股子公司。

  (二)服务期限:自合同签订之日至报告验收通过。

  (三)服务地点:被审计单位所在地。

  (四)服务要求或服务标准:按照中国注册会计师审计准则规定的格式和类型出具符合质量及要求的一定数量的审计报告。

 

  三、供应商资格要求

  (一)一般要求:必须在中国境内注册具有独立法人资格或为合伙企业(含分支机构),营业执照年检合格;

  (二)资质要求:具有能够承担项目且一定数量的注册会计师,具备证券业务资格,具备上市公司审计业务专业胜任能力;项目负责人需具备注册会计师执业资格,具备8年以上从业经历且2020年至今至少负责过3家上市公司的年报审计工作,项目组其他人员需具备3年以上从业经历;

  (三)业绩要求:2020年1月1日至今(以合同签订时间为准)具备至少3个相关业绩(提供合同或中标通知书等有效证明材料,合同复印件至少需提供首页、签字盖章页及能证明与采购人要求的业绩相符的供货范围等信息的页面,如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容,按无效业绩处理)。

  (四)信誉要求:

  1、供应商应当信誉良好,未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;

  2、未被列入“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人;

  3、近三年没有被行业主管部门、证券监管部门处罚记录,并在承办企业年报、改制等审计工作中未出现重大质量问题。如近三年被处以行政处罚,请说明并承诺不会对我公司审计报告的出具及使用产生障碍。

  提供上述相关网页查询记录截图。

  (五)财务要求:提供近3年经第三方审计机构审计的审计报告及财务报表。

  注:以上材料必须提供,否则将导致废标。

  (六)本次采购不接受联合体投标。

 

  四、采购文件的获取

  有意向的供应商可从2023年11月10日9:00时起至2023年11月20日17:00时止(北京时间,下同),联系计划财务总部获取采购文件。

 

  五、响应文件的递交

  (一)首轮报价:供应商应按采购文件规定的递交至指定联系人,完成首次报价,投标截止时间前未提交者的视为放弃谈判资格。

  (二)谈判时间及地点:同响应文件递交截止时间,谈判地点:【公司会议室】。纸质文件份数及要求详见采购文件第二章供应商须知及前附表。

  (三)响应文件的递交截止时间:2023年11月20日17:00时止;响应文件解密开始时间:同递交截止时间。

 

  六、联系方式

  采购人:深圳市金证科技股份有限公司

  地址:深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼8-9楼 

  联系人:王先生

  联系电话:18611944898

  采购人监督部门:供应商对本次采购过程中发现的违法、违纪问题可以向深圳市金证科技股份有限公司法务合规总部反映,电话86967434。

 

深圳市金证科技股份有限公司

2023年11月9日